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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 2311/2017

Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para reformas e obras no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas áreas comuns do Congresso Nacional.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para reformas e obras no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, e áreas comuns do Congresso Nacional. A pré-avença original, 917, foi cancelada e substituída pela pré-avença 1090, para fins de pagamento.
Valor cobrado
R$ 15.622,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/04/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2730 01/03/2018 30/04/2018

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 2311/2017 OBRAS E INSTALACOES R$ 15.622,20 R$ 15.622,20 R$ 0,00
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Atualizado em: 29/05/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.38