| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.520.277/0001-07 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RAMIRO LTDA | DIESEL S10 COMUM. | 01/02/2024 | R$ 335,10 | ||
| 07.473.735/0126-00 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - VACARIA GTM | DIESEL S10. | 05/02/2024 | (*) | R$ 311,49 | |
| 00.844.104/0001-82 | SAN BERNARDO PARK HOTEL LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM SENADOR LUIS CARLOS HEINZE. | 05/02/2024 | R$ 720,00 | ||
| 07.473.735/0126-00 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - VACARIA GTM | AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS. | 05/02/2024 | R$ 3,99 | ||
| 20.011.372/0001-20 | Villa Colonial Restaurante | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SENADOR LUIS CARLSO HEINZE. | 07/02/2024 | R$ 34,35 | ||
| 37.435.735/0011-20 | MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CHAPECO FILIAL 38 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 08/02/2024 | R$ 39,43 | ||
| 37.435.735/0011-20 | MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CHAPECO FILIAL 38 | OLEO DIESEL S10 COMUM. | 08/02/2024 | R$ 347,82 | ||
| 07.473.735/0178-23 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - TIO HUGO | DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 08/02/2024 | R$ 23,47 | ||
| 07.473.735/0178-23 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - TIO HUGO | DIESEL S10 COMUM. | 08/02/2024 | R$ 118,88 | ||
| 10.527.743/0003-30 | AUTO POSTO JAM LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 11/02/2024 | R$ 73,00 | ||
| 10.527.743/0003-30 | AUTO POSTO JAM LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. | 11/02/2024 | R$ 350,81 | ||
| 10.527.743/0005-00 | AUTO POSTO JAM LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. | 14/02/2024 | R$ 281,25 | ||
| 07.473.735/0069-70 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - FREE WAY GRAVATAI | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. | 19/02/2024 | R$ 342,92 | ||
| 07.239.059/0001-86 | BARROSO & MACHADO LTDA | LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE. | 20/02/2024 | R$ 9.000,00 | ||
| 20.011.372/0001-20 | Villa Colonial Restaurante | ALMOÇO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE. | 21/02/2024 | R$ 47,81 | ||
| 90.065.129/0001-70 | ABAST DE COMB XODO LTDA | AQUISIÇAO DE DIESEL S10. | 22/02/2024 | R$ 321,75 | ||
| 02.145.686/0001-34 | PY DE ANDRADE & CIA LTDA - ME | DESPESAS COM HOSPEDAGEM. | 23/02/2024 | R$ 193,00 | ||
| 10.527.743/0005-00 | AUTO POSTO JAM LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. | 23/02/2024 | R$ 308,40 | ||
| 07.473.735/0130-89 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - JAGUARAO SHELL 116 | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. | 23/02/2024 | R$ 352,55 | ||
| 07.473.735/0130-89 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - JAGUARAO SHELL 116 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | 23/02/2024 | R$ 25,37 | ||
| 10.527.743/0005-00 | AUTO POSTO JAM LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. | 26/02/2024 | R$ 318,00 | ||
| 07.473.735/0182-00 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA SCUDERIA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. | 29/02/2024 | R$ 218,18 | ||
| 04.717.163/0001-40 | HOTEL & TURISMO SAN FRANCISCO LTDA | HOSPEDAGEM ASSESSORES PARLAMENTARES. | 01/03/2024 | R$ 205,00 | ||
| 07.473.735/0182-00 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA SCUDERIA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. | 03/03/2024 | R$ 360,81 | ||
| 07.473.735/0182-00 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA SCUDERIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS. | 29/03/2024 | R$ 35,78 | ||
| Total | R$ 14.369,16 |
(*) Documento com glosa parcial