| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.327.191/0001-99 | DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 01/07/2014 | R$ 735,00 | |
| 02.494.093/0001-83 | AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 02/07/2014 | R$ 50,00 | |
| 02.314.908/0002-86 | POSTO VILA RICA | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 05/07/2014 | R$ 172,02 | |
| 02.314.908/0002-86 | POSTO VILA RICA | DESPESA SCOM COMBUSTIVEL | 07/07/2014 | R$ 168,86 | |
| 81.326.258/0003-46 | POSTO GALO | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 09/07/2014 | R$ 168,99 | |
| 03.345.559/0001-41 | POSTO IPIRELLA TLTDA | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 10/07/2014 | R$ 173,52 | |
| 16.955.896/0004-45 | BARU RESTUARANTE LTDA | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 14/07/2014 | R$ 55,74 | |
| 83.890.814/0001-76 | J. CRISTOVÃO COMBUSTIVEIS | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 15/07/2014 | R$ 164,99 | |
| 37.150.661/0001-03 | KIBE HAUS | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 15/07/2014 | R$ 72,45 | |
| 33.469.172/0022-92 | SENAC | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 16/07/2014 | R$ 120,50 | |
| 82.160.375/0001-83 | AUTO POSTO DOS AÇORES LTDA | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 18/07/2014 | R$ 50,00 | |
| 02.314.908/0002-86 | POSTO VILA RICA | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 21/07/2014 | R$ 165,01 | |
| 83.522.110/0001-40 | HOTEL CEL. BERTASO S.A | DESPESAS COM HOSPEDAGEM | 26/07/2014 | R$ 235,82 | |
| 05.501.323/0001-82 | TRIZOTO&TRIZOTO LTDA | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 26/07/2014 | R$ 53,00 | |
| 02.314.908/0002-86 | POSTO VILA RICA | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 28/07/2014 | R$ 176,76 | |
| 78.990.512/0002-10 | SANTA FÉ VEICULOS A LTDA | DESPESAS COM LOCADORA DE CARRO | 29/07/2014 | R$ 4.832,30 | |
| 81.326.258/0003-46 | POSTO GALO | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 30/07/2014 | R$ 163,01 | |
| Total | R$ 7.557,97 |