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Confúcio Moura - RO RO
Bloco Parlamentar Democracia - MDB (2° Vice-líder)

Período 2019-2027
Confúcio Moura

Dados Pessoais

Nome civil:
Confúcio Aires Moura
Data de Nascimento:
16/05/1948
Naturalidade:
Dianópolis (TO)
Gabinete:
Senado Federal Anexo 2 Ala Tancredo Neves Gabinete 56
Telefones:
(61) 3303-2470 / 2163
E-mail:
sen.confuciomoura@senado.leg.br
Site pessoal:
Site pessoal (página de responsabilidade do gabinete do senador)
Escritório de apoio:
RUA BECO CORONEL CARLOS MADER, 163. CENTRO, PORTO VELHO, RO. CEP:76801-008

Locomoção, hospedagem, alimentação e combustíveis em 03/2026

Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
Detalhes dos valores de Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Data Documento Valor Ressarcido
680.***.***-68 SIDNEY OLIVEIRA GONÇALVES Despesa com serviço de Uber utilizado pela servidora Alessandra Maria Costa Aires Destino Guajará Mirim/Distrito de Palmeiras - ida e volta 06/03/2026 R$ 350,00
21.691.199/0001-11 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA Despesa com combustíveis 19/03/2026 R$ 382,21
05.790.860/0001-90 SEBASTIÃO ERAMIL SPIGUEL - EIRELI / AUTO POSTO PIONEIRO Despesa com combustíveis 28/03/2026 R$ 396,12
15.024.787/0001-07 O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME Despesa com alimentação em compromissos políticos 28/03/2026 R$ 90,00
04.922.342/0001-10 R F DE MELO & CIA LTDA EPP Despesa com hospedagem servidora Suely David 28/03/2026 R$ 329,00
05.790.860/0001-90 SEBASTIÃO ERAMIL SPIGUEL - EIRELI / AUTO POSTO PIONEIRO Despesa com combustíveis 28/03/2026 R$ 396,12
36.447.682/0001-22 POSTO M M KURIYAMA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA Despesa com combustíveis 28/03/2026 R$ 380,03
15.024.787/0001-07 O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME Despesa com hospedagem do parlamentar 28/03/2026 R$ 739,20
15.046.744/0001-14 HOTEL JAMAICA LTDA-ME Despesa com Hospedagem do Parlamentar 29/03/2026 R$ 230,00
15.046.744/0001-14 HOTEL JAMAICA LTDA-ME Despesa com serviço de hospedagem da servidora Suely David 29/03/2026 R$ 140,00
15.046.744/0001-14 HOTEL JAMAICA LTDA-ME Despesa com Hospedagem do servidor Maurício Marcondes - Check-in 28/03 Check-out:29/03 29/03/2026 R$ 230,00
09.082.304/0001-10 HOTEL PORTO MADEIRA LTDA Despesa com hospedagem 30/03/2026 R$ 232,00
13.034.443/0001-45 HOTEL CARIBE LTDA - ME Despesa com Hospedagem da servidora Suely David 29/03 a 31/03 31/03/2026 R$ 369,00
06.537.231/0001-15 ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI Despesa com serviço de taxi utilizado pela servidora Suely David 31/03/2026 R$ 120,00
04.320.901/0001-11 MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME Despesa com locação de veículo Período: 26/03/2026 a 30/03/2026 13/04/2026 R$ 2.080,00
Total R$ 6.463,68

versão: portal-transparencia - 1.16.62