| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.805.309/0001-99 | AUTO POSTO DO LAGO LTDA | Despesa com combustíveis | 15/04/2026 | R$ 312,79 | ||
| 13.034.443/0001-45 | HOTEL CARIBE LTDA - ME | Despesa com hospedagem servidora Suely David | 16/04/2026 | R$ 182,00 | ||
| 20.981.640/0001-37 | MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA | despesa com combustíveis | 17/04/2026 | (*) | R$ 310,04 | |
| 16.805.309/0001-99 | AUTO POSTO DO LAGO LTDA | Despesa com combustíveis | 22/04/2026 | R$ 134,12 | ||
| 13.034.443/0001-45 | HOTEL CARIBE LTDA - ME | Despesa com hospedagem servidora Suely David | 23/04/2026 | R$ 170,00 | ||
| 09.082.304/0001-10 | HOTEL PORTO MADEIRA LTDA | Despesa com alimentação em compromissos políticos | 24/04/2026 | R$ 145,00 | ||
| 15.787.582/0001-75 | AUTO POSTO J. K. LTDA - EPP. | Despesa com combustíveis | 24/04/2026 | R$ 572,95 | ||
| 09.082.304/0001-10 | HOTEL PORTO MADEIRA LTDA | Despesa com Hospedagem do parlamentar Check-in: 23/04 Check-out:24/04/2026 | 24/04/2026 | R$ 380,00 | ||
| 05.886.460/0001-82 | W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | Despesa com combustíveis | 26/04/2026 | R$ 388,46 | ||
| 34.788.760/0001-27 | HOTEL MELLO LTDA | Despesa com hospedagem servidor Evandro de Lima - 24-04 a 26-04-26 | 26/04/2026 | R$ 220,00 | ||
| 06.537.231/0001-15 | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI | Despesa com serviço de taxi utilizado pelo servidor Evandro de Lima - Ariquemes / PVH | 26/04/2026 | R$ 130,00 | ||
| 05.802.286/0001-42 | A N CHAGAS ME | Despesa com alimentação em compromisso político | 27/04/2026 | R$ 76,45 | ||
| 13.034.443/0001-45 | HOTEL CARIBE LTDA - ME | Despesa com hospedagem do parlamentar | 28/04/2026 | R$ 201,00 | ||
| 03.696.437/0001-08 | ATAR: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE ARIQUEMES E REGIÃO | Despesa com serviço de taxi utilizado pela servidora Suely David | 28/04/2026 | R$ 120,00 | ||
| 21.691.199/0001-11 | COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA | Despesa com combustíveis | 28/04/2026 | R$ 313,38 | ||
| 04.320.901/0001-11 | MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME | Despesa com locação de veículo período: 23/04 a 28/04/26 | 29/04/2026 | R$ 2.698,40 | ||
| 13.034.443/0001-45 | HOTEL CARIBE LTDA - ME | Despesa com Hospedagem servidora Suely David | 29/04/2026 | R$ 213,00 | ||
| Total | R$ 6.567,59 |
(*) Documento com glosa parcial