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Confúcio Moura - RO RO
Bloco Parlamentar Democracia - MDB (2° Vice-líder)

Período 2019-2027
Confúcio Moura

Dados Pessoais

Nome civil:
Confúcio Aires Moura
Data de Nascimento:
16/05/1948
Naturalidade:
Dianópolis (TO)
Gabinete:
Senado Federal Anexo 2 Ala Tancredo Neves Gabinete 56
Telefones:
(61) 3303-2470 / 2163
E-mail:
sen.confuciomoura@senado.leg.br
Site pessoal:
Site pessoal (página de responsabilidade do gabinete do senador)
Escritório de apoio:
RUA BECO CORONEL CARLOS MADER, 163. CENTRO, PORTO VELHO, RO. CEP:76801-008

Locomoção, hospedagem, alimentação e combustíveis em 05/2019

Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
Detalhes dos valores de Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Data Documento Valor Ressarcido
26.122.126/0001-22 JAMARY RIO PALACE LTDA - ME Despesa com hospedagem de servidor 02/05/2019 - R$ 210,00
08.450.385/0001-09 LINX COMÉRCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA Despesa com Combustível 02/05/2019 - R$ 200,00
15.792.044/0001-79 POSTO PENTA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA. Despesa com Combustível 02/05/2019 - R$ 253,76
05.886.460/0001-82 W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA Despesa com Combustível 03/05/2019 - R$ 239,25
08.990.010/0001-23 HOTEL ECOS LTDA Hospedagem do senador 04/05/2019 - R$ 250,00
05.886.460/0001-82 W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA Despesa com Combustível 04/05/2019 - R$ 220,00
04.798.554/0001-37 PEREIRA DE ALMEIDA E SOUZA COM. COMBUSTIVEIS LTDA. Despesa com Combustível 04/05/2019 - R$ 100,04
08.990.010/0001-23 HOTEL ECOS LTDA Hospedagem servidor 04/05/2019 - R$ 80,00
08.990.010/0001-23 HOTEL ECOS LTDA Hospedagem servidor 04/05/2019 - R$ 129,00
08.990.010/0001-23 HOTEL ECOS LTDA Despesa com hospedagem de servidor 04/05/2019 - R$ 99,00
26.122.126/0001-22 JAMARY RIO PALACE LTDA - ME Despesa com hospedagem de servidor 05/05/2019 - R$ 140,00
63.623.797/0001-01 J.B. DAS NEVES XIMENES Despesa com locação de veículo. 06/05/2019 - R$ 295,00
10.988.014/0006-23 AMAZON COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA Despesa com combustível 06/05/2019 - R$ 250,89
11.248.068/0001-00 AUTO POSTO NH LTDA-ME Despesa com combustível 13/05/2019 R$ 150,04
00.469.171/0003-26 HOTEL PHENICIA LTDA Despesa com hospedagem de servidor 14/05/2019 - R$ 398,00
04.380.678/0001-06 AUTO POSTO PIMENTA BUENO LTDA. DESPESA COM COMBUSTÍVEL 14/05/2019 - R$ 49,98
34.764.472/0001-32 AUTO POSTO PLANALTO LTDA DESPESA COM COMBUSTÍVEL 14/05/2019 - R$ 150,02
19.878.460/0001-45 AUTO POSTO LIBERDADE EIRELI - ME Despesa com combustível 14/05/2019 - R$ 100,00
10.947.839/0001-95 ASSOCIAÇÃO DOS TAXIS DE CHUMPINGUAIA ASTAX Despesa com táxi 15/05/2019 R$ 45,00
10.947.839/0001-95 ASSOCIAÇÃO DOS TAXIS DE CHUMPINGUAIA ASTAX Despesa com táxi 15/05/2019 R$ 45,00
06.537.231/0001-15 ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI DESPESA COM SERVIÇO DE TAXI 19/05/2019 - R$ 100,00
19.878.460/0001-45 AUTO POSTO LIBERDADE EIRELI - ME Despesa com combustível 20/05/2019 - R$ 254,29
07.943.300/0001-53 CARGNIN & CARGNIN LTDA - EPP. DESPESA COM HOSPEDAGEM 20/05/2019 - R$ 123,04
08.973.986/0001-98 PORTO VITÓRIA HOTEL EIRELI - ME Despesas com hospedagem 21/05/2019 - R$ 60,00
26.122.126/0001-22 JAMARY RIO PALACE LTDA - ME DESPESA COM HOSPEDAGEM 21/05/2019 - R$ 102,50
11.996.688/0001-28 AUTO POSTO SANTA FÉ LTDA Despesa com combustível 21/05/2019 - R$ 250,33
04.380.678/0001-06 AUTO POSTO PIMENTA BUENO LTDA. DESPESA COM COMBUSTÍVEL 23/05/2019 - R$ 160,09
14.596.886/0001-92 EDIMAR COSMO DA SILVA & CIA LTDA - ME DESPESA COM HOSPEDAGEM 23/05/2019 - R$ 136,00
21.571.964/0001-60 AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA Despesa com combustível 24/05/2019 - R$ 30,00
05.886.460/0001-82 W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA Despesa com combustível 24/05/2019 - R$ 164,04
34.770.685/0002-58 IRMÃOS RUSSI LTDA Despesa com combustível 24/05/2019 - R$ 192,99
06.537.231/0001-15 ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI DESPESA COM SERVIÇO DE TAXI 25/05/2019 - R$ 100,00
07.943.300/0001-53 CARGNIN & CARGNIN LTDA - EPP. DESPESA COM HOSPEDAGEM 25/05/2019 - R$ 143,00
01.788.375/0001-20 SÃO VICENTE COMBUSTIVEIS LTDA. Despesa com combustível 26/05/2019 - R$ 100,00
63.764.856/0001-53 HOTEL TREVO SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA-ME Despesa com hospedagem 26/05/2019 - R$ 280,00
02.988.602/0001-24 POSTO SIMONI LTDA - ME. Despesa com combustível 30/05/2019 R$ 40,00
Total R$ 5.641,26

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