| 09.082.304/0001-10 | 
                                                HOTEL PORTO MADEIRA LTDA | 
                                                Despesa com hospedagem do parlamentar em 02/08 | 
                                                02/08/2025 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 385,00 | 
                                                 | 
                                            
                                            
                                                | 03.071.296/0001-20 | 
                                                CAMPOS & LUNA LTDA - EPP | 
                                                Despesa com combustível utilizado em compromissos políticos no Estado | 
                                                04/08/2025 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 216,05 | 
                                                 | 
                                            
                                            
                                                | 31.654.231/0001-42 | 
                                                SEZONILDE RAMERY LOPES GOMES SERVIÇOS LTDA | 
                                                Despesa com hospedagem da servidora Francisca Souza em compromisso do trabalho | 
                                                08/08/2025 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 1.524,00 | 
                                                 | 
                                            
                                            
                                                | 04.320.901/0001-11 | 
                                                MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME | 
                                                Despesa com locação veículo no período de 08/08 a 09/08 | 
                                                12/08/2025 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 500,00 | 
                                                 | 
                                            
                                            
                                                | 04.320.901/0001-11 | 
                                                MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME | 
                                                Despesa com locação de veículo no período de 01/08 a 05/08 | 
                                                12/08/2025 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 2.000,00 | 
                                                 | 
                                            
                                            
                                                | 09.082.304/0001-10 | 
                                                HOTEL PORTO MADEIRA LTDA | 
                                                Despesa com hospedagem do parlamentar Check-in 14/08 Check-out: 15/08 | 
                                                15/08/2025 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 295,00 | 
                                                 | 
                                            
                                            
                                                | 349.***.***-15 | 
                                                REGINALDO DE SOUZA JACQUES | 
                                                Despesa com serviço de embarcação utilizado pela servidora Alessandra Maria Guajará Mirim/Distrito de Surpresa / Guajará Mirim 22 a 24/08/2025 | 
                                                24/08/2025 | 
                                                
                                                    
                                                         
                                                        
                                                     
                                                 | 
                                                R$ 500,00 | 
                                                 |