CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
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05.251.879/0002-49 | Lazar Comércio de Alimentos e Serviços Hoteleiros | Despesa com hospedagem para o servidor João Victor Lima dos Santos – Matrícula 415343 em viagem à cidade de Petrolina, referente ao mês de fevereiro de 2024. | 31/01/2024 | R$ 210,00 | ||
05.251.879/0002-49 | Lazar Comércio de Alimentos e Serviços Hoteleiros | Despesa com hospedagem para a servidora Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão matrícula 236266, em viagem a cidade de Petrolina referente ao mês de fevereiro de 2024. | 31/01/2024 | R$ 210,00 | ||
05.251.879/0002-49 | Lazar Comércio de Alimentos e Serviços Hoteleiros | Despesa com hospedagem para o servidor Eduardo Simplício de Souza, Matrícula nº. 295830 em viagem à cidade de Petrolina, referente ao mês de fevereiro de 2024. | 31/01/2024 | R$ 210,00 | ||
00.199.825/0001-87 | Posto Combustível Nossa Senhora de Fátima Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pela servidora Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão - 236266, em viagem à cidade de Petrolina/PE. | 02/02/2024 | R$ 244,03 | ||
26.607.888/0001-19 | Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda | Despesa com hospedagem para o parlamentar em viagem à cidade de Petrolina/PE. | 02/02/2024 | (*) | R$ 483,00 | |
15.639.773/0001-90 | Posto do Sertão Custódia Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pela servidora Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão - 236266, em viagem à cidade de Custódia/PE. | 03/02/2024 | R$ 247,31 | ||
28.186.340/0001-78 | Cláudio Felipe da Costa Júnior - Me | Despesa com hospedagem para o servidor Eduardo Simplício de Souza, Matrícula nº. 295830 em viagem à cidade de Serra Talhada/PE. | 03/02/2024 | R$ 130,00 | ||
28.186.340/0001-78 | Cláudio Felipe da Costa Júnior - Me | Despesa com hospedagem para o servidor João Victor Lima dos Santos – Matrícula 415343 em viagem à cidade de Serra Talhada/PE. | 03/02/2024 | R$ 130,00 | ||
28.186.340/0001-78 | Cláudio Felipe da Costa Júnior - Me | Despesa com hospedagem para a servidora Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão - 236266 em viagem à cidade de Serra Talhada/PE. | 03/02/2024 | R$ 130,00 | ||
28.186.340/0001-78 | Cláudio Felipe da Costa Júnior - Me | Despesa com hospedagem para o parlamentar em viagem à cidade de Serra Talhada/PE. | 03/02/2024 | R$ 130,00 | ||
34.684.153/0001-17 | Sumo Restaurante Delivery Eireli | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 04/02/2024 | R$ 136,57 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar com serviços eletrônicos de transporte, uber. | 04/02/2024 | R$ 9,95 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar com serviços eletrônicos de transporte, uber. | 04/02/2024 | R$ 10,91 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar com serviços eletrônicos de transporte, uber. | 04/02/2024 | R$ 19,97 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar com serviços eletrônicos de transporte, uber. | 04/02/2024 | R$ 19,98 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 05/02/2024 | R$ 142,51 | ||
19.115.233/0001-68 | Porto Alegre Restaurante Eireli | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 05/02/2024 | (*) | R$ 317,90 | |
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 06/02/2024 | R$ 86,97 | ||
09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 07/02/2024 | R$ 190,04 | ||
09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 07/02/2024 | R$ 2.728,40 | ||
34.684.153/0001-17 | Sumo Restaurante Delivery Eireli | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 07/02/2024 | R$ 59,42 | ||
43.455.346/0001-97 | CAFE BISTRO LTDA | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 09/02/2024 | (*) | R$ 207,70 | |
44.334.273/0001-48 | GPA ALves Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Salgueiro/PE. | 09/02/2024 | R$ 270,31 | ||
34.539.795/0001-22 | ARVO RESTAURANTE EIRELI | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 10/02/2024 | (*) | R$ 385,60 | |
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar por serviços de transporte por aplicativo, uber. | 11/02/2024 | R$ 10,99 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar por serviços de transporte por aplicativo, uber. | 14/02/2024 | R$ 9,90 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar por serviços de transporte por aplicativo, uber. | 14/02/2024 | R$ 9,97 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar por serviços de transporte por aplicativo, uber. | 16/02/2024 | R$ 9,92 | ||
12.781.233/0008-24 | Petrocal Petroleo Cavalcanti Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Vitória de Santo AntãoPE. | 16/02/2024 | R$ 220,02 | ||
08.533.147/0001-59 | Florida Alimentos Eireli | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 18/02/2024 | R$ 139,80 | ||
06.077.409/0004-35 | São Miguel Petroleo Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Vitória de Santo Antão/PE. | 19/02/2024 | R$ 213,28 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 20/02/2024 | R$ 63,69 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 22/02/2024 | R$ 70,90 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 22/02/2024 | R$ 67,11 | ||
01.548.169/0001-43 | Cristiane Yuka Matsumoto Restaurantes Me | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 23/02/2024 | R$ 154,33 | ||
34.684.153/0001-17 | Sumo Restaurante Delivery Eireli | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 24/02/2024 | R$ 30,31 | ||
02.355.633/0001-48 | ABS Trasnporte e Turismo Ltda. | Despesa com locação de veículo para a atividade parlamentar no estado. | 27/02/2024 | R$ 9.500,00 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 28/02/2024 | R$ 63,69 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção por ser serviços de aplicativo, uber, para o parlamentar. | 28/02/2024 | R$ 11,77 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção por ser serviços de aplicativo, uber, para o parlamentar. | 28/02/2024 | R$ 10,90 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção por ser serviços de aplicativo, uber, para o parlamentar. | 28/02/2024 | R$ 19,90 | ||
21.610.379/0001-21 | Posto Indianopolis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Caruaru/PE. | 28/02/2024 | R$ 247,99 | ||
44.355.050/0001-67 | EDSON BRITO RODRIGUES | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 28/02/2024 | R$ 258,12 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 29/02/2024 | R$ 132,77 | ||
10.835.679/0001-92 | Posto Menino Jesus Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Orocó/PE. | 29/02/2024 | R$ 237,02 | ||
04.244.994/0001-42 | Marly Rufino Cecilio - ME | Despesa com hospedagem para o servidor Eduardo Simplício de Souza, Matrícula nº. 295830. | 29/02/2024 | R$ 140,00 | ||
04.244.994/0001-42 | Marly Rufino Cecilio - ME | Despes com hospedagem para o servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422 em viagem à cidade de Salgueiro/PE. | 29/02/2024 | R$ 140,00 | ||
Total | R$ 18.472,95 |
(*) Documento com glosa parcial