CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
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44.681.671/0001-30 | Mach Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com refeição para o parlamentar. | 01/09/2025 | (*) | R$ 77,62 | |
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 02/09/2025 | R$ 169,50 | ||
01.548.169/0001-43 | Cristiane Yuka Matsumoto Restaurantes Me | Despesa com refeição para o parlamentar. | 03/09/2025 | (*) | R$ 181,40 | |
09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 04/09/2025 | R$ 6.050,03 | ||
01.594.132/0001-51 | Restaurante Barazzone Ltda | Despesa com refeição para o parlamentar. | 04/09/2025 | (*) | R$ 275,02 | |
06.973.123/0001-95 | Lenilda Silva de Carvalho | Despesa com refeição para o parlamentar. | 05/09/2025 | (*) | R$ 223,00 | |
08.072.308/0003-16 | JAD Araújo & Cia Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 05/09/2025 | R$ 166,52 | ||
30.073.213/0001-04 | FORNO A LENHA | Despesa com refeição para o parlamentar. | 06/09/2025 | R$ 188,00 | ||
08.023.202/0001-60 | L. Lorena Turismo Ltda | Despesa com hospedagem para o parlamentar. | 06/09/2025 | R$ 200,00 | ||
08.023.202/0001-60 | L. Lorena Turismo Ltda | Despesa relativa à hospedagem do servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Serra Talhada. | 06/09/2025 | R$ 160,00 | ||
08.023.202/0001-60 | L. Lorena Turismo Ltda | Despesa relativa à hospedagem do servidor, Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão, matrícula nº 236266, em viagem à cidade de Serra Talhada/PE. | 06/09/2025 | R$ 160,00 | ||
10.648.044/0001-86 | SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Petrolandia/PE. | 06/09/2025 | R$ 269,50 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 09/09/2025 | R$ 106,00 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 10/09/2025 | R$ 106,00 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 11/09/2025 | R$ 106,00 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 17/09/2025 | R$ 78,00 | ||
Total | R$ 8.516,59 |
(*) Documento com glosa parcial