| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.040.836/0001-08 | MARLENE FUREGATI IMÓVEIS LTDA | Despesa referente a taxa de condomínio do imóvel locado para uso do escritório de apoio em São Paulo. | 23/08/2021 | R$ 1.307,08 | ||
| 46.395.000/0001-39 | MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | Despesa referente ao IPTU do imóvel locado para uso do escritório de apoio em São Paulo. | 23/08/2021 | R$ 704,60 | ||
| 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. | Despesa referente a energia elétrica em uso no escritório de apoio em São Paulo. | 01/09/2021 | (*) | R$ 64,54 | |
| 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. | Despesa referente a energia elétrica em uso no escritório de apoio em São Paulo. | 01/09/2021 | (*) | R$ 45,78 | |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A | Despesa com telefonia fixa em uso no escritório de apoio em São Paulo. | 15/09/2021 | - | R$ 54,03 | |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A | Despesa com telefonia fixa em uso no escritório de apoio em São Paulo. | 15/09/2021 | - | R$ 86,95 | |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A | Despesa com telefonia fixa em uso no escritório de apoio em São Paulo. | 15/09/2021 | - | R$ 71,81 | |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A | - | 15/09/2021 | - | R$ 67,22 | |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A | Despesa com telefonia fixa em uso no escritório de apoio em São Paulo. | 15/09/2021 | - | R$ 58,14 | |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A | Despesa com telefonia fixa em uso no escritório de apoio em São Paulo. | 15/09/2021 | - | R$ 63,22 | |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A | Despesa com telefonia fixa em uso no escritório de apoio em São Paulo. | 15/09/2021 | - | R$ 54,03 | |
| 03.040.836/0001-08 | MARLENE FUREGATI IMÓVEIS LTDA | Despesa referente a aluguel do escritório de apoio em São Paulo. | 21/09/2021 | R$ 4.100,00 | ||
| 11.818.437/0001-53 | CLEAN OFFICE LIMPEZA RÁPIDA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Despesa referente a manutenção do escritório de apoio em São Paulo. | 22/09/2021 | R$ 344,22 | ||
| 66.970.229/0001-67 | Claro NXT Telecomunicações S/A | Despesa referente a assinatura de tv a cabo para uso no escritório de apoio em São Paulo. | 23/09/2021 | R$ 251,36 | ||
| Total | R$ 7.272,98 | 
(*) Documento com glosa parcial