| 04.145.589/0011-49 |
ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA |
O VALOR DE R$ 1.783,02 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
02/05/2018 |
R$ 1.783,02 |
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| 04.145.589/0014-91 |
ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA |
O VALOR DE R$ 145,01 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
02/05/2018 |
R$ 145,01 |
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| 04.145.589/0001-77 |
ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA |
O VALOR DE R$ 767,31 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
02/05/2018 |
R$ 767,31 |
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| 04.145.589/0006-81 |
ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA |
O VALOR DE R$ 137,65 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
02/05/2018 |
R$ 137,65 |
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| 36.361.210/0001-52 |
HOTEL GEMEOS LTDA |
O VALOR DE R$ 100,00 REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ARTHUR W. NEVES NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. |
09/05/2018 |
R$ 100,00 |
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| 36.361.210/0001-52 |
HOTEL GEMEOS LTDA |
O VALOR DE R$ 100,00 REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR JOSÉ PEREIRA LIMA NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. |
09/05/2018 |
R$ 100,00 |
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| 00.300.929/0001-36 |
POSTO MAR NEGRO LTDA |
O VALOR DE R$ 195,00 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
18/05/2018 |
R$ 195,00 |
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| 27.279.876/0001-75 |
POSTO DE GASOLINA SÃO MIGUEL LTDA |
O VALOR DE R$ 191,80 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
18/05/2018 |
R$ 191,80 |
|
| 08.584.654/0001-11 |
HOTEL JB LTDA - EPP |
O VALOR DE R$ 50,00 REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ARTHUR W. NEVES NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. |
22/05/2018 |
R$ 50,00 |
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| 01.503.536/0001-92 |
POSTO MARCELA LTDA |
O VALOR DE R$ 160,92 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
28/05/2018 |
R$ 160,92 |
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| 10.563.190/0001-09 |
M B DE OLIVEIRA BUSTAMANTE - ME |
O VALOR DE R$ 160,00 REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR EDUARDO LACERDA NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. |
31/05/2018 |
R$ 160,00 |
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| 31.808.892/0001-85 |
POSTO MONTE SIÃO |
O VALOR DE R$ 100,03 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
31/05/2018 |
R$ 100,03 |
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| 01.991.386/0001-03 |
AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP |
O VALOR DE R$ 4.100,00, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO COROLLA, PLACA PPX-2790, QUE ATENDE AO ESCRITÓRIO DE APOIO. |
04/06/2018 |
R$ 4.100,00 |
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| 01.991.386/0001-03 |
AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP |
O VALOR DE R$ 2.500,00, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO VOYAGE, PLACA PPS-3005, QUE ATENDE AO ESCRITÓRIO DE APOIO. |
04/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
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