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Detalhes de Pagamentos - Contrato 178/2024

Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos e acessórios diversos fotográficos, para serem utilizados pelas Unidades Administrativas do SENADO FEDERAL. Grupo 3.
Descrição da Despesa:
Item 20 – 02 (dois) Suporte duplo fixo para parede de fundo fotográfico. Item 21 - 9 (nove) Cartão de memória SD de 64GB, com taxa de transferência igual ou maior a 100 MB/S.
Observação
Conta para pagamento alterada (215493/2024).
Valor cobrado
R$ 1.055,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/12/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
17 25/11/2024 24/01/2025

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 43/2024 MATERIAL DE CONSUMO R$ 675,00 R$ 675,00 R$ 0,00
NE 42/2024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 19/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56