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Detalhes de Pagamentos - Contrato 28/2025

Objeto:
Prestação de serviços de apoio técnico e operacional às atividades de fiscalização exercidas pela Coordenação de Engenharia de Manutenção (COEMANT) da Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal (SINFRA), com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 meses consecutivos.
Descrição da Despesa:
Serviços contínuos de apoio técnico e operacional às atividades de fiscalização exercidas pela Coordenação de Engenharia de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 194.757,19
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 506,71
Data
26/01/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
410 - série 0 07/01/2026 06/02/2026 -

Descrição da Despesa:
Serviços contínuos de apoio técnico e operacional às atividades de fiscalização exercidas pela Coordenação de Engenharia de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 190.892,11
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 3.904,47
Data
19/02/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
425 - série 0 09/02/2026 11/03/2026 -

Descrição da Despesa:
Serviços contínuos de apoio técnico e operacional às atividades de fiscalização exercidas pela Coordenação de Engenharia de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 193.299,82
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/03/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
435 - série 0 10/03/2026 09/04/2026 -

Descrição da Despesa:
Serviços contínuos de apoio técnico e operacional às atividades de fiscalização exercidas pela Coordenação de Engenharia de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 80.441,14
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/03/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
437 24/03/2026 23/04/2026 -

Descrição da Despesa:
Serviços contínuos de apoio técnico e operacional às atividades de fiscalização exercidas pela Coordenação de Engenharia de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 193.895,03
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/04/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
445 - série 0 10/04/2026 10/05/2026 -

Descrição da Despesa:
Serviços contínuos de apoio técnico e operacional às atividades de fiscalização exercidas pela Coordenação de Engenharia de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 210.643,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/05/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
462 - série 0 08/05/2026 07/06/2026 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de apoio técnico e operacional às atividades de fiscalização exercidas pela Coordenação de Engenharia de Manutenção (COEMANT) da Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal (SINFRA), com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 meses consecutivos.
Observação
Informamos: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, R$ 29.430,13, considerando que a empresa iniciou suas atividades no dia 06/05/2025, deverá ser retido o valor proporcional de R$ 24.525,10; e 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 159.046,51
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/05/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
312 12/06/2025 10/07/2025 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de apoio técnico e operacional às atividades de fiscalização exercidas pela Coordenação de Engenharia de Manutenção (COEMANT) da Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal (SINFRA), com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 meses consecutivos.
Observação
Informamos: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, R$ 29.430,13; 2) A empresa efetuou glosa, na Nota Fiscal, no valor de R$ 2.097,04, referente aos afastamentos sem coberturas; e 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 193.117,06
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/06/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NFe 322 07/07/2025 05/08/2025 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de apoio técnico e operacional às atividades de fiscalização exercidas pela Coordenação de Engenharia de Manutenção (COEMANT) da Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal (SINFRA), com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 meses consecutivos.
Observação
Informamos: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, R$ 29.430,13; 2) A glosa se refere ao desconto realizado pela empresa no valor de VA de cada funcionário decorrente dos pontos facultativos de junho 2025; e 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 195.217,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 2.996,76
Data
31/07/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
332 06/08/2025 06/02/2026 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de apoio técnico e operacional às atividades de fiscalização exercidas pela Coordenação de Engenharia de Manutenção (COEMANT) da Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal (SINFRA).
Observação
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, R$ 29.430,13; 2) Uma glosa de R$ 176,28 referente a desconto de VA por ausência sem cobertura será feita no próximo pagamento; e 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 192.608,83
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 349 05/09/2025 05/10/2025 -

Descrição da Despesa:
Serviços contínuos de apoio técnico e operacional às atividades de fiscalização exercidas pela Coordenação de Engenharia de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 191.674,38
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/12/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
394 - série 0 08/12/2025 07/01/2026 -

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 1264/2025 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 1.716.425,83 R$ 1.570.146,49 R$ 146.279,34
NE 1265/2025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 1.497,67 R$ 1.323,63 R$ 174,04
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 117.131,14 04/08/2026
Seguro garantia R$ 121.804,88 08/07/2027
Seguro garantia R$ 117.131,14 08/07/2027

Atualizado em: 22/05/2026

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