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Despesas Contratuais - Orçamento 2013

Favorecido: TURISMO PONTOCOM - AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2013NE800077 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.519,36 27.519,36 27.519,36
2013NE800079 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 915.449,54 915.449,54 915.449,54
2013NE800078 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 401.826,56 401.826,56 401.826,56
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7