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Despesas Contratuais - Orçamento 2014

Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2014NE800693 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 92.334,30 92.334,30 92.334,30
2014NE800116 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 370.101,55 370.101,55 370.101,55
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7