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Despesas Contratuais - Orçamento 2015

Favorecido: KRISTA TECNOLOGIA LTDA

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2015NE800225 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 454.085,00 454.085,00 454.085,00
2015NE801379 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 326.761,60 326.761,60 326.761,60
2015NE800968 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 4.941,00 4.941,00 4.941,00
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7