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Despesas Contratuais - Orçamento 2017

Favorecido: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2017NE800945 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 311,40 311,40 311,40
2017NE801451 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 66,00 66,00 66,00
2017NE800472 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 482,40 482,40 482,40
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7