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Despesas Contratuais - Orçamento 2017

Favorecido: FORTALEZA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2017NE000590 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 429.733,79 429.733,79 429.733,79
2017NE800612 OUTRAS DESPESAS CORRENTES LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.445.975,09 11.445.975,09 11.445.975,09
2017NE800328 OUTRAS DESPESAS CORRENTES LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.287.711,77 11.287.711,77 11.287.711,77
2017NE001187 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 563.458,36 563.458,36 563.458,36
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7