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Despesas Contratuais - Orçamento 2018

Favorecido: AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2018NE800030 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.642.876,36 1.642.876,36 1.642.876,36
2018NE800031 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 785.523,32 785.523,32 785.523,32
2018NE800062 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. 576,67 576,67 576,67
2018NE800058 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 37.179,80 37.179,80 37.179,80
2018NE800060 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.903,14 48.903,14 48.903,14
2018NE800032 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. 15.554,33 15.554,33 15.554,33
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7