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Despesas Contratuais - Orçamento 2019

Favorecido: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2019NE800584 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 43.540,00 43.540,00 43.540,00
2019NE800897 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 5.601,00 5.601,00 5.601,00
2019NE800695 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 926,60 926,60 926,60
2019NE800694 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.947,48 2.947,48 2.947,48
2019NE800693 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 11.569,30 11.569,30 11.569,30
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7