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Despesas Contratuais - Orçamento 2025

Favorecido: LUMICOM COMERCIAL EIRELI

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2025NE000074 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 368.000,00 368.000,00 368.000,00
2025NE000075 INVESTIMENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. 30.000,00 30.000,00 30.000,00
2025NE000083 INVESTIMENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. 28.000,00 0,00 0,00
2025NE000079 INVESTIMENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. 29.000,00 0,00 0,00
2025NE000082 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 448.975,00 0,00 0,00
2025NE000078 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 449.000,00 0,00 0,00
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7