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Despesas Contratuais - Orçamento 2018

Favorecido: PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA - EPP

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2018NE800723 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 29.550,00 29.550,00 29.550,00
2018NE801084 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 27.375,00 27.375,00 27.375,00
2018NE800316 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 29.550,00 29.550,00 29.550,00
2018NE800524 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 29.550,00 29.550,00 29.550,00
2018NE800824 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 29.550,00 29.550,00 29.550,00
2018NE800988 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 29.550,00 29.550,00 29.550,00
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7