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Despesas Contratuais - Orçamento 2019

Favorecido: PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA - EPP

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2019NE800391 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 27.375,00 27.375,00 27.375,00
2019NE800013 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 27.375,00 27.375,00 27.375,00
2019NE801258 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 58.350,00 58.350,00 58.350,00
2019NE800715 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 27.375,00 27.375,00 27.375,00
2019NE801051 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 47.450,00 47.450,00 47.450,00
2019NE800899 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 27.375,00 27.375,00 27.375,00
2019NE800513 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 27.375,00 27.375,00 27.375,00
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7